近日,水投集團公司內(nèi)部審計工作小組會同富華會計師事務(wù)所的相關(guān)人員,對集團公司總部及所有子公司開展從管理制度、內(nèi)控制度、項目工程、財務(wù)收支這幾個方面的內(nèi)部審計。
該項工作對進一步拓展工作思路,積極推進內(nèi)部審計工作從真實性、合法性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進持續(xù)發(fā)展、促進長效管理、促進提高效益、強化內(nèi)部控制、防范職務(wù)風險上,為集團公司內(nèi)部監(jiān)控管理提供了有力的支撐。目前,內(nèi)部審計工作正在井然有序地進行中。